一、部门主要职责
(一)贯彻执行省、市招商引资方针政策,牵头拟定全市招商引资发展规划和相关规定;负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。
(二)承担市委、市政府安排的招商引资任务,拟定全市招商引资年度计划并牵头组织实施;负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作,牵头组织省内外大型招商引资活动;参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备,负责重大招商项目宣传推介、洽谈引进,协调促进项目的签约、履 约。
(三)负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计, 通报全市招商引资工作情况和进度,指导协调县区开展招商 引资工作。
(四)拟定全市招商引资年度考核办法,参与全市招商引 资目标责任的考核认定。
(五)承担国内友好城市的模向经济合作及陕甘川宁毗 邻地区经联会成员方相关工作。
(六)负责全市招商引资队伍的业务培训、工作指导、队 伍建设。
(七)承担市政府交办的其他事项。
二、2018 年年度部门工作任务
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神、汉中全面进入高铁时代的开局之年,招商引资工作必须适应时代大势,抓紧难得机遇,争取更大作为。总体思路是:认真学习贯彻党的十九大、省委十三届二次全会、市委五届五次全会精神,牢牢把握我国经济由高速增长转向高质量发展的新特征,紧盯“追赶超越”、建设“三市”和打造丝路源点城市目标,按照抓重点、补短板、强弱项、创亮点的要求,着力打好对外开放主动战,大力实施“123455”的工作思路。即围绕招商引资提质增效、追赶超越,在全省争先进位,保持陕南领先这一总体目标,紧盯省、市两个引资指标,抢抓“一带一路”建设、高铁时代到来、深化京(津)汉、通汉对口协作三大机遇,坚持“四向融入”,推进政府招商向全员招商和以商招商、项目推动招商向规划引领招商、单一项目招商向产业链招商、全要素招商向核心要素招商、以资源和政策吸引为主向以投资环境和服务吸引为主“五个转变”,力求在夯实招商基础、创新招商模式、提升招商质量、提高招商成效、增强汉中招商影响力五个方面实现突破,推动招商引资理念创新、模式创新、机制创新,全面提高招商引资质量和水平,构建全方位、宽领域、多层次的对外开放新格局,为汉中追赶超越、建设“三市”贡献招商力量。
按照全市追赶超越总体部署和我局追赶超越工作计划,2018年全市招商引资到位资金力争实现706亿元,增长14%。重点抓好以下工作:
1.创新思路,在夯实招商基础上求突破。一是强化项目策划包装。围绕党的十九大做出的重大部署、中省发展战略 规划、政策投资导向,借助专业机构力量,依托县区和产业招商工作组,精深研究梳理“六大产业”,策划包装一批成熟度和转化率高的重点产业招商项目。二是加强信息平台建设。开发建立市县共建共享的全市重点招商项目库、目标企业信息库、汉商及汉中籍名人库和招商引资信息库“四库” 系统,制作产业招商地图,增强招商引资针对性。发挥市政府网站、“汉中发布”、“汉中招商”网站、微信、微博等平 台作用,利用现代信息技术,全方位、多维度开展招商引资宣传推介工作。三是提升园区承载能力。抢抓通汉“区中园”建设机遇,大力推进园区改革创新和提档升级,加快园区标准化建设,加大园区招商工作力度,引导省、市重点园区和县域工业园区根据产业发展规划,超前策划项目,开展专题招商活动,支持有条件的园区升级为国家级、省级经开区, 使园区真正成为承接产业转移的主战场。
2.拓宽渠道,在创新招商模式上求突破。一是借台搭台多元招商。有针对性地组团参加 2018 丝博会、陕粤港澳经济合作周、亚欧博览会等重点综合展会活动,充分利用中省专业平台,主动参与区域产业分工合作与项目对接洽谈。围绕推进“四向融入”,用好“张骞故里文化经贸使团”名片,深化京津汉务实合作、苏陕经济对口协作,务实搭建特色鲜明的专业化市县投资促进平台,定向促进、集群承接,增强 活动实效。二是主动出击精准招商。把握供给侧结构性改革政策趋向,整合我市资源、产业、区位等比较优势,制定重点招商引资产业目录,紧盯京津冀、长三角、珠三角等重点招商区域,抢抓南资北移、产业西迁、南通对口帮扶等机遇,主动开展小分队叩门招商,定向推介洽谈项目。三是推进驻点代理招商。深入推进委托代理招商机制,继续在国内重点招商区域挂牌设立招商引资联络处,依托联络处、市政府驻外办事处推介宣传、洽谈招引。四是用好以商招商和商会招商。调动发挥企业招商主体作用,通过引资联合、嫁接改造、项目合作、集团进入等方式,引导优势企业与央企、省企、民企、外企合作经营。充分发挥秦商会、陕西异地商会、异地驻陕驻汉商会和中省各类行业协会等招商平台作用,落实《鼓励汉商回归创业十条优惠政策》,策划组织外地陕西商 会汉中行活动,引导更多陕西籍、汉中籍在外成功人士返乡投资兴业。
3.招大引强,在提升招商质量上求突破。一是突出招“大”。紧盯世界及国内500强、行业100强、重点央企、大型国企、上市公司、知名民企,推介对接、洽谈招引旗舰型企业和投资额度大、科技含量高、产业链条长、有核心竞争力的重大项目。二是突出招“新”。抢抓新一轮产业变革和技术革命重大机遇,聚焦高端装备制造、生物医药、电子信息、新材料、新能源 5 大重点领域,策划包装、洽谈引进一批高端产业项目,推动新兴产业规模扩张、比重提升。三是突出招“链”。由单一项目招商向产业链招商转变,以打造“六大产业集群”为重点,立足现有产业基础,研究分析各产业链条上的主导产业和配套产业,大力引进产业链关键环节、核心企业、上下游配套企业,推进企业间、行业间、产业间共生耦合。四是突出招“外”。适时赴港澳地区举办我市特色产品和重点招商项目专场推介活动,并总结经验, 逐步向丝路沿线、欧美日韩等国家和地区拓展。同时,加大在国内外商聚集城市开展外资招引工作力度,力争在引进外资方面实现突破。五是突出招才引智。加强与优质企业、高等院校、科研院所的战略合作,积极开展人才、技术引进,全面推动招商工作科学发展。
4.优化服务,在提高招商成效上求突破。一是强化项目跟踪服务。继续完善落实线索项目转办督办、签约项目包抓服务、重大项目联席会议等制度,加快推进项目落地投产。二是加大政策扶持力度。认真落实中、省、市出台的各项招商引资优惠政策,对新引进的重大产业项目,制定“一对一” 的鼓励政策,加大扶持奖励力度。三是严格考核奖惩。充分发挥考核导向作用,优化调整考核指标,强化平时考核,按照“三项机制”和《招商引资考核奖惩办法》,严格考核兑现,倒逼营商环境优化,调动各方面的招商积极性,营造浓 厚的招商氛围。
5.提升水平,在增强汉中招商影响力上求突破。一是创新宣传方式,做好区域营销。继续深化宣传创新,通过统一 对外宣传标识,培训用好招商推介大使,高标准制作全新2018 年招商引资宣传片,健全完善“四库两网两平台”,利用各种媒体宣传投资促进活动、招商项目信息和先进典型, 全力打造汉中招商品牌,提升汉中对外知名度和影响力。二是加强干部培训,提升专业招商水平。继续策划组织“请进来”和“走出去”的专题招商培训,不断提升招商人员的专 业能力和水平。
6.提高站位,全面推进党的建设等各项工作。认真学习贯彻党的十九大、省委十三届二次全会、市委五届五次全会精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵, 教育引导全局党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,提升政治素质,争做合格党员。严格执行党内政治生活若干准则,全面落实“党员政治生日”、“主题党日+”、三会一课、民主集中制、民主评议等制度,扎实开展“思想奠基·党性塑造”工程,推动党建工作上水平。深入贯彻落实党风廉政建设责任制,加强廉政教育,用好监督执纪“四种形态”和约谈提醒,营造风清气正的干事创业环境。严格执行中央八项规定精神,持续纠正“四风”,扎实推进“激情、干净、超越”主题作风建设深化年活动,深化干部作风建设,着力提升服务质量和水平,树立全市经合系统良好的对外形象。扎实推进脱贫攻坚工作,加强驻村工作队力量,持续深入推进“三变”改革,加大产业扶持、基础设施建设、扶志扶智力度, 巩固脱贫成果,确保年度脱贫任务圆满完成。统筹抓好美丽乡村包联共建、综合创建、精神文明建设、依法行政等各项工作,确保整体工作创一流。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算。我局无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止 2017 年底,本部门人员编制 29 人,其中行政编制29 人;实有人员 22 人,其中行政 22 人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价 20 万元以上的设备无。2018 年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 266.5 万元,主要用于保障机关人员工资及机关正常日常业务开展;政府性基金预算当年拨款无。
七、2018 年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年部门预算收入266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅19%,其中:财政拨款266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅19%。比上年预算增加的主要原因是由于单位编制数增加,相应增加的机关人员工资及日常办公经费。
2018年部门预算支出266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅19%,其中:财政拨款266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅19%。增加原因主要是由于单位编制数增加,相应增加的机关人员工资及日常办公经费。
(二)财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款预算收入266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅19%,其中:财政拨款266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅 19%。比上年预算增加的主要原因是由于单位编制数增加,相应增加的机关人员工资及日常办公经费。
2018年部门财政拨款预算支出266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅19%,其中:财政拨款266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅 19%。增加原因主要是由于单位编制数增加,相应增加的机关人员工资及日常办公经费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018 年部门一般公共预算拨款收入266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅19%,其中:财政拨款266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅19%。比上年预算增加的主要原因是由于单位编制数增加,相应增加的机关人员工资及日常办公经费。
2018 年部门一般公共预算拨款支出 266.5 万元,较上年增加 43.4 万元,增幅19%,其中:财政拨款 266.5 万元,较上年增加 43.4 万元,增幅 19%。增加原因主要是由于单位编制数增加,相应增加的机关人员工资及日常办公经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年预算主要用于一般公共服务支出266.5万元,较上年增加43.4万元,增幅19%(其中:人员经费支出219.7万元,较上年增加 37.9 万元,增幅20%;公用经费支出46.8万元,较上年增加5.5万元,增幅13%),增加原因主要是由于单位编制数增加,相应增加的机关人员工资及日常办公经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算主要用于以下方面:工资福利支出219.7万元,较上年增加37.9万元,增幅20%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出(均为人员经费支出);商品和服务支出 46.8 万元,较上年增加 5.5万元,增幅 13%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。增加原因主要是由于单位编制数增加,相应增加的机关人员工资及日常办公经费。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年我局“三公”经费支出预算2.52万元,比上年度下降67%,其中因公出国(境)费零,与上年度持平,公务用车购置及运行费 1.9万元,比上年度减少65%,其中公务用车购置费零,与上年度持平,公务用车运行维护费1.9万元,比上年度减少65%。公务接待费 0.62 万元,比上年度减少74%。减少的主要原因是我局“三公”经费严格贯彻落实中央八项规定,严格按中省及省财政厅相关部门出台的一系列财务规章制度执行,大幅压缩相关支出。
2018年会议费支出1.57万元(比上年减少1.93万元,降幅55%),培训费1.5万元(比上年减少2万元,减幅57%)。会议费、培训费减少的原因是按照厉行节约的要求,压缩了全年会议及培训支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算46.8万元,较上年增加5.5万元,增幅13%,增加原因主要是由于单位编制数增加,相应增加的机关人员日常办公经费。
(八)政府采购情况。
本部门 2018 年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
汉中市经济合作局
2018年3月20日
2018年部门综合预算公开报表
(已进行保密审查)
部门名称:汉中市经济合作局
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
表1 |
2018年部门综合预算收支总表 |
是否空表 |
公开空表理由 |
表2 |
2018年部门综合预算收入总表 |
否 |
|
表3 |
2018年部门综合预算支出总表 |
否 |
|
表4 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
表5 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) |
否 |
|
表6 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) |
否 |
|
表7 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) |
否 |
|
表8 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) |
否 |
|
表9 |
2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
本年度财政预算不涉及该项内容 |
表10 |
2018年部门综合预算专项业务经费支出表 |
是 |
本年度财政预算不涉及该项内容 |
表11 |
2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
是 |
本年度财政预算不涉及该项内容 |
表12 |
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
表1
2018年部门综合预算收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、部门预算 |
266.50 |
一、部门预算 |
266.50 |
一、部门预算 |
266.50 |
1、财政拨款 |
266.50 |
1、一般公共服务支出 |
266.50 |
1、人员经费和公用经费支出 |
266.50 |
(1)一般公共预算拨款 |
266.50 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
219.70 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
46.80 |
(2)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
|
(3)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
2、上级补助收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
|
3、事业收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
5、附属单位上缴收入 |
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
6、其他收入 |
|
11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
|
|
17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|
|
25、转移性支出 |
|
|
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
27、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
266.50 |
本年支出合计 |
266.50 |
本年支出合计 |
266.50 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
上年实户资金余额 |
|
未安排支出的实户资金 |
|
未安排支出的实户资金 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
266.50 |
支出总计 |
266.50 |
支出总计 |
266.50 |
表4
2018年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
266.50 |
一、财政拨款 |
266.50 |
一、财政拨款 |
266.50 |
1、一般公共预算拨款 |
266.50 |
1、一般公共服务支出 |
266.50 |
1、人员经费和公用经费支出 |
266.50 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
219.70 |
2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
46.80 |
3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
|
|
17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
表6
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
301 |
工资福利支出 |
219.7 |
219.7 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
74.6 |
74.6 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
72.5 |
72.5 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.7 |
11.7 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.4 |
8.4 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工作福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
46.8 |
|
46.8 |
|
|
30201 |
办公费 |
5 |
|
5 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3 |
|
3 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
30214 |
租赁费 |
2 |
|
2 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.57 |
|
1.57 |
|
|
表8
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
301 |
工资福利支出 |
219.7 |
219.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
74.6 |
74.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
72.5 |
72.5 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.1 |
29.1 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.7 |
11.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.4 |
8.4 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.7 |
16.7 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工作福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
46.8 |
|
46.8 |
|
30201 |
办公费 |
5 |
|
5 |
|
30202 |
印刷费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3 |
|
3 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30214 |
租赁费 |
2 |
|
2 |
|
30215 |
会议费 |
1.57 |
|
1.57 |
|
表8
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
30216 |
培训费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.62 |
|
0.62 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.9 |
|
1.9 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.76 |
|
21.76 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
您访问的链接即将离开
“汉中市经济合作局”网站
是否继续?